Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 881.259,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 1.000,00 )
   0005338/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 5.100,00 )
   0004813/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 700,00
   0004812/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.575,00
   0004811/2025 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 1.400,00
   0004810/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 1.425,00
       Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0004520/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.000,00
   0004519/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 2.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 20.679,52 )
   0004414/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 3.082,14
   0004413/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.109,52
   0004412/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 6.027,28
   0004411/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.917,76
   0004410/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 4.109,52
   0000150/2025 Reforco0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 456,05
   0001884/2025 Reforco0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 977,25
       Total R$ 20.679,52
Total R$ 20.679,52
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 3.387,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 893.243,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 1.027,38 )
   0004414/2025 0007611/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.027,38
        Total R$ 1.027,38
Total R$ 1.027,38
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0004810/2025 0007099/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 1.425,00
   0004812/2025 0007078/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.575,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 5.068,40 )
   0004411/2025 0007113/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 479,44
   0004410/2025 0007112/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 1.027,38
   0004414/2025 0006971/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.027,38
   0004413/2025 0006960/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.027,38
   0004412/2025 0006854/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.506,82
        Total R$ 5.068,40
Total R$ 5.068,40
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0004520/2025 0006597/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.000,00
   0004519/2025 0006596/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 2.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 15.913,30 ) (Continua na próxima página)
   0003350/2025 0006532/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 1.200,00
   0003351/2025 0006412/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 800,00
   0002996/2025 0006257/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 385,00
   0003011/2025 0006256/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.460,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 808.151,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 3.051,53 )
   0007078/2025 0008501/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.575,00
   0007113/2025 0008496/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 469,80
   0007112/2025 0008493/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 1.006,73
         Total R$ 3.051,53
Total R$ 3.051,53
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 3.489,99 )
   0006960/2025 0008478/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.006,73
   0006854/2025 0008465/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.476,53
   0006971/2025 0008457/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.006,73
         Total R$ 3.489,99
Total R$ 3.489,99
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0006597/2025 0008106/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.000,00
   0006596/2025 0008105/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 2.000,00
         Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 446,88 )
   0006192/2025 0007923/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 446,88
         Total R$ 446,88
Total R$ 446,88
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 6.214,49 ) (Continua na próxima página)
   0006257/2025 0007881/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 385,00
   0006256/2025 0007880/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.460,00
   0006210/2025 0007879/2025 OriginalOrcamentario0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 180,00
   0006209/2025 0007878/2025 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 785,00
   0006152/2025 0007877/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.404,49
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 317.686,40 ) (Continua na próxima página)
  29/07/2025000058/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE BULK NA IMPRESSORA HP DESIGNJET T120 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 4.950,00
  02/05/2022000036/202202 - Compras e ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS CONFORME MEMORANDO SES/DFCR N119/2021. PROCESSO SEI: 1320.51813/2021.TERMINO DE PRAZOR$ 1.460,00
  15/09/2021000048/202107- Prestacao de ServicosSERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS D E ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.VIGENTER$ 44.400,00
  09/02/2021000008/202107- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.981,00
  23/01/2020000009/202007- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 48.708,80
  18/11/2019000113/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA E VENTILADORES AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E VENTILADORES PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 385,00
  08/01/2019000010/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 41.555,40
  28/06/2018000197/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.827,20
  14/05/2018000166/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETR. E INFORMATICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUDIO E VIDEO, INFORMATICA E TENDA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.513,00
  11/05/2018000160/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENT OS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 816,00
  08/01/2018000035/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENT OS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 376,00
  01/01/2018000005/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 43.884,00
  29/09/2017000169/201707- Prestacao de ServicosAQ. DE EQUIP. DE INFOR. SONORIZACAO, PAPEL. MOBIL. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPA- MENTOS DE SONORIZACAO, PAPELARIA E MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS DEPARTAMEN- TOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.169,00
  17/05/2017000100/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONTRAT. DE ME E EPP PARA AQUISICAO DE TONERS, PE- CAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA MANTENCAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.391,00
  21/03/2017000064/201707- Prestacao de ServicosASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUIND O REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE COMPONE NTES EM EQUIPAMENTTERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
  18/01/2016000010/201607- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONNERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA PA RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS DEPARTA- MENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.600,00
  01/08/2015000108/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ALARME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGUR ANCA E CIRCUITO INTERNO DE TV NO PREDIO DO PACO MU NICIPAL, NA USINA DE RICICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO, NOVO PATIO MUNICIPAL, NAS ESCOL AS DATERMINO DE PRAZOR$ 14.833,00
  30/04/2014000071/201407- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS AQUISICAO DE TONNERS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA S PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR ES DA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 38.475,00
  19/10/2012000143/201207- Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INFORMATICA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO D E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPU TADORES, REDES, ESTABILIZADORES, NOBREAKS E AFINS) .TERMINO DE PRAZOR$ 7.550,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS