Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 11.686,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 1.764,00 )
   0003466/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 588,00
   0003465/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.176,00
       Total R$ 1.764,00
Total R$ 1.764,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 950,00 )
   0001403/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 142,50
   0001402/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 237,50
   0001401/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 380,00
   0001400/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 190,00
       Total R$ 950,00
Total R$ 950,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 3.050,00 )
   0001148/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 3.050,00
       Total R$ 3.050,00
Total R$ 3.050,00
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 98,00 )
   0000877/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 98,00
       Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 5.159,00 )
   0000716/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 5.159,00
       Total R$ 5.159,00
Total R$ 5.159,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 95,00 )
   0000317/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 95,00
       Total R$ 95,00
Total R$ 95,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 475,00 ) (Continua na próxima página)
   0005006/2023 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 95,00
   0005003/2023 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 190,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 11.591,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 1.764,00 )
   0003466/2024 0005529/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 588,00
   0003465/2024 0005455/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.176,00
        Total R$ 1.764,00
Total R$ 1.764,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 807,50 )
   0001401/2024 0002455/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 380,00
   0001400/2024 0002439/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 190,00
   0001402/2024 0002357/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 237,50
        Total R$ 807,50
Total R$ 807,50
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 142,50 )
   0001403/2024 0002417/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 142,50
        Total R$ 142,50
Total R$ 142,50
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 5.159,00 )
   0000716/2024 0002229/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 5.159,00
        Total R$ 5.159,00
Total R$ 5.159,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 3.050,00 )
   0001148/2024 0001667/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 3.050,00
        Total R$ 3.050,00
Total R$ 3.050,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 98,00 )
   0000877/2024 0001710/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 98,00
        Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 475,00 )
   0005001/2023 0008008/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 190,00
   0005006/2023 0007917/2023 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 95,00
   0005003/2023 0007907/2023 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 190,00
        Total R$ 475,00
Total R$ 475,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 11.781,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 1.176,00 )
   0005455/2024 0007038/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.176,00
         Total R$ 1.176,00
Total R$ 1.176,00
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 588,00 )
   0005529/2024 0006887/2024 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 588,00
         Total R$ 588,00
Total R$ 588,00
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 142,50 )
   0002417/2024 0004122/2024 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 142,50
         Total R$ 142,50
Total R$ 142,50
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 5.539,00 )
   0002455/2024 0003907/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 380,00
   0002229/2024 0003890/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 5.159,00
         Total R$ 5.539,00
Total R$ 5.539,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 427,50 )
   0002357/2024 0003766/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 237,50
   0002439/2024 0003764/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 190,00
         Total R$ 427,50
Total R$ 427,50
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 3.050,00 )
   0001667/2024 0002910/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 3.050,00
         Total R$ 3.050,00
Total R$ 3.050,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 98,00 )
   0001710/2024 0002692/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 98,00
         Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 380,00 )
   0008008/2023 0001022/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 190,00
   0008008/2023 0001022/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 190,00
         Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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