Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 11.240,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 141,98 )
   0001687/2025 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 141,98
       Total R$ 141,98
Total R$ 141,98
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 271,25 )
   0001651/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 8,75
   0001642/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 262,50
       Total R$ 271,25
Total R$ 271,25
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 288,75 )
   0001410/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 26,25
   0001395/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 262,50
       Total R$ 288,75
Total R$ 288,75
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 108,00 )
   0001470/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 108,00
       Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 108,00 )
   0001281/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 108,00
       Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.948,98 )
   0001237/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 144,00
   0001236/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 432,00
   0001235/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 439,48
   0001234/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 501,50
   0001221/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 108,00
   0001215/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 324,00
       Total R$ 1.948,98
Total R$ 1.948,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 10.512,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 8,75 )
   0001651/2025 0002018/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 8,75
        Total R$ 8,75
Total R$ 8,75
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 262,50 )
   0001395/2025 0001773/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 262,50
        Total R$ 262,50
Total R$ 262,50
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 17,50 )
   0001410/2025 0001784/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 17,50
        Total R$ 17,50
Total R$ 17,50
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.837,32 )
   0001470/2025 0001794/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 108,00
   0001281/2025 0001631/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 108,00
   0001236/2025 0001618/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 432,00
   0001237/2025 0001617/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 144,00
   0001235/2025 0001616/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 439,48
   0001234/2025 0001615/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 501,50
   0001207/2025 0001614/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 104,34
        Total R$ 1.837,32
Total R$ 1.837,32
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 1.697,69 )
   0001202/2025 0001432/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.697,69
        Total R$ 1.697,69
Total R$ 1.697,69
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 324,00 )
   0001215/2025 0001453/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 324,00
        Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 359,76 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 7.462,72 )
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 4.304,24 )
   0001002/2025 0002074/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 199,60
   0001003/2025 0002073/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.144,45
   0001324/2025 0002072/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 262,50
   0001432/2025 0002071/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.697,69
         Total R$ 4.304,24
Total R$ 4.304,24
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 47,92 )
   0001012/2025 0001630/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 47,92
         Total R$ 47,92
Total R$ 47,92
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 1.084,74 )
   0000929/2025 0001483/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 645,26
   0000930/2025 0001482/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 439,48
         Total R$ 1.084,74
Total R$ 1.084,74
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.443,50 )
   0000745/2025 0001387/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.443,50
         Total R$ 1.443,50
Total R$ 1.443,50
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 582,32 )
   0000575/2025 0001329/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 175,00
   0000605/2025 0001328/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 23,96
   0000607/2025 0001327/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 251,58
   0000604/2025 0001326/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 131,78
         Total R$ 582,32
Total R$ 582,32
         Total R$ 7.462,72
Total R$ 7.462,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS