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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 414.823,40 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 04/04/2025 ( Total R$ 106,71 ) |
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0001332/2025
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0002091/2025
| Original | Orcamentario | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 106,71 |
| | | | | | | | Total R$ 106,71 Total R$ 106,71 |
| | Data: 01/04/2025 ( Total R$ 320,11 ) |
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0001411/2025
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0001891/2025
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 320,11 |
| | | | | | | | Total R$ 320,11 Total R$ 320,11 |
| | Data: 26/03/2025 ( Total R$ 1.102,62 ) |
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0001260/2025
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0001669/2025
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 142,28 |
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0001254/2025
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0001668/2025
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 533,52 |
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0001255/2025
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0001667/2025
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 426,82 |
| | | | | | | | Total R$ 1.102,62 Total R$ 1.102,62 |
| | Data: 19/03/2025 ( Total R$ 213,41 ) |
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0000806/2025
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0001505/2025
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 213,41 |
| | | | | | | | Total R$ 213,41 Total R$ 213,41 |
| | Data: 21/02/2025 ( Total R$ 910,55 ) |
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0000242/2025
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0000913/2025
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 578,58 |
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0000238/2025
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0000912/2025
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 331,97 |
| | | | | | | | Total R$ 910,55 Total R$ 910,55 |
| | Data: 18/02/2025 ( Total R$ 1.951,77 ) |
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0000313/2025
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0000845/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2.115 - EVENTOS CULTURAIS | R$ 1.951,77 |
| | | | | | | | Total R$ 1.951,77 Total R$ 1.951,77 |
| | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 723,22 ) |
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0000323/2025
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0000831/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL | R$ 723,22 |
| | | | | | | | Total R$ 723,22 Total R$ 723,22 |
| | Data: 17/01/2025 ( Total R$ 1.563,69 ) |
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0008185/2024
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0000320/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 1.563,69 |
| | | | | | | | Total R$ 1.563,69 Total R$ 1.563,69 |