Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 442.558,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 70,86 )
   0001688/2025 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 70,86
       Total R$ 70,86
Total R$ 70,86
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 1.332,00 )
   0000672/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 144,00
   0000671/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 216,00
   0000666/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 432,00
   0000659/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 540,00
       Total R$ 1.332,00
Total R$ 1.332,00
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 972,00 )
   0000391/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 540,00
   0000390/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 324,00
   0000384/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 108,00
       Total R$ 972,00
Total R$ 972,00
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 1.872,06 )
   0000263/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.872,06
       Total R$ 1.872,06
Total R$ 1.872,06
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 6.167,14 ) (Continua na próxima página)
   0000233/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 585,60
   0000232/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 732,00
   0000226/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 850,68
   0000224/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 1.240,06
   0000223/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 807,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 428.540,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 5.786,52 )
   0000659/2025 0001786/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 540,00
   0000263/2025 0001785/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.579,26
   0000390/2025 0001411/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 324,00
   0000384/2025 0001332/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 108,00
   0000659/2025 0001313/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 540,00
   0000672/2025 0001260/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 144,00
   0000263/2025 0001259/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.579,26
   0000666/2025 0001255/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 432,00
   0000391/2025 0001254/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 540,00
        Total R$ 5.786,52
Total R$ 5.786,52
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 216,00 )
   0000671/2025 0000806/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 216,00
        Total R$ 216,00
Total R$ 216,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.975,47 )
   0005618/2024 0000313/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 1.975,47
        Total R$ 1.975,47
Total R$ 1.975,47
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.653,60 )
   0000232/2025 0000323/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 732,00
   0000233/2025 0000242/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 585,60
   0000221/2025 0000238/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 336,00
        Total R$ 1.653,60
Total R$ 1.653,60
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.582,68 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 414.823,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 106,71 )
   0001332/2025 0002091/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 106,71
         Total R$ 106,71
Total R$ 106,71
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 320,11 )
   0001411/2025 0001891/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 320,11
         Total R$ 320,11
Total R$ 320,11
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 1.102,62 )
   0001260/2025 0001669/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 142,28
   0001254/2025 0001668/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 533,52
   0001255/2025 0001667/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 426,82
         Total R$ 1.102,62
Total R$ 1.102,62
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 213,41 )
   0000806/2025 0001505/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 213,41
         Total R$ 213,41
Total R$ 213,41
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 910,55 )
   0000242/2025 0000913/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 578,58
   0000238/2025 0000912/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 331,97
         Total R$ 910,55
Total R$ 910,55
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 1.951,77 )
   0000313/2025 0000845/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 1.951,77
         Total R$ 1.951,77
Total R$ 1.951,77
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 723,22 )
   0000323/2025 0000831/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 723,22
         Total R$ 723,22
Total R$ 723,22
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 1.563,69 )
   0008185/2024 0000320/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 1.563,69
         Total R$ 1.563,69
Total R$ 1.563,69
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 48.210,90 )
  20/10/2020000091/202007- Prestacao de ServicosGENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.237,80
  30/12/2019000143/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCA O DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUN IOS OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 43.973,10
        Total R$ 48.210,90
Total R$ 48.210,90
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS