Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 367.776,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 1.182,00 )
   0001986/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO1.006 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM ESCOLAS - REC PROPRIOR$ 1.182,00
       Total R$ 1.182,00
Total R$ 1.182,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 8.861,60 )
   0001827/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO1.006 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM ESCOLAS - REC PROPRIOR$ 8.861,60
       Total R$ 8.861,60
Total R$ 8.861,60
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 23.004,00 )
   0001401/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.081 - CONSTRUCAO DE PARTE INFANTILR$ 23.004,00
       Total R$ 23.004,00
Total R$ 23.004,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 822,00 )
   0001468/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 274,00
   0001467/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 548,00
       Total R$ 822,00
Total R$ 822,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.660,00 )
   0000994/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.660,00
       Total R$ 1.660,00
Total R$ 1.660,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 548,00 )
   0000877/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 548,00
       Total R$ 548,00
Total R$ 548,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 274,00 )
   0000832/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 274,00
       Total R$ 274,00
Total R$ 274,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0000669/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
       Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 331,20 )
   0000416/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 331,20
       Total R$ 331,20
Total R$ 331,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 346.777,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 1.660,00 )
   0000994/2025 0001333/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.660,00
        Total R$ 1.660,00
Total R$ 1.660,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.644,00 )
   0001468/2025 0001791/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 274,00
   0001467/2025 0001787/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 548,00
   0000877/2025 0001312/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 548,00
   0000832/2025 0001311/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 274,00
        Total R$ 1.644,00
Total R$ 1.644,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.240,00 )
   0000198/2025 0000940/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.240,00
        Total R$ 1.240,00
Total R$ 1.240,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0000669/2025 0000719/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
        Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.072,50 )
   0000403/2025 0000606/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 88,50
   0000355/2025 0000580/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 184,00
   0000349/2025 0000579/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.800,00
        Total R$ 2.072,50
Total R$ 2.072,50
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 331,20 )
   0000416/2025 0000629/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 331,20
        Total R$ 331,20
Total R$ 331,20
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 566,00 )
   0005462/2024 0008407/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 566,00
        Total R$ 566,00
Total R$ 566,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 387.477,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 822,00 )
   0001791/2025 0002468/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 274,00
   0001787/2025 0002467/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 548,00
         Total R$ 822,00
Total R$ 822,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 1.660,00 )
   0001333/2025 0002321/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.660,00
         Total R$ 1.660,00
Total R$ 1.660,00
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 1.240,00 )
   0000940/2025 0001672/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.240,00
         Total R$ 1.240,00
Total R$ 1.240,00
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0000719/2025 0001503/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
         Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 2.403,70 )
   0000606/2025 0001250/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 88,50
   0000629/2025 0001249/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 331,20
   0000579/2025 0001244/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.800,00
   0000580/2025 0001243/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 184,00
         Total R$ 2.403,70
Total R$ 2.403,70
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 566,00 )
   0008407/2024 0000306/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 566,00
         Total R$ 566,00
Total R$ 566,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0008410/2024 0000180/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
         Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.080,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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