Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 25.642,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 182,46 )
   0001475/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 91,23
   0001474/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 91,23
       Total R$ 182,46
Total R$ 182,46
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 182,46 )
   0001161/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 91,23
   0001160/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 91,23
       Total R$ 182,46
Total R$ 182,46
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 456,22 )
   0001003/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 456,22
       Total R$ 456,22
Total R$ 456,22
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 2.318,00 )
   0000884/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 88,00
   0000883/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 890,00
   0000882/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 88,00
   0000881/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.164,00
   0000880/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 88,00
       Total R$ 2.318,00
Total R$ 2.318,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 2.651,03 ) (Continua na próxima página)
   0000856/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 91,23
   0000855/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 207,35
   0000854/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 922,81
   0000849/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 207,35
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 22.480,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 5.284,24 )
   0001474/2025 0001943/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 91,23
   0001160/2025 0001415/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 91,23
   0000880/2025 0001414/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 88,00
   0000881/2025 0001413/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.164,00
   0000848/2025 0001412/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.222,29
   0000856/2025 0001409/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 91,23
   0000884/2025 0001408/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 88,00
   0001003/2025 0001342/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 456,22
   0001161/2025 0001341/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 91,23
   0000882/2025 0001340/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 88,00
   0000883/2025 0001339/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 890,00
   0000854/2025 0001338/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 922,81
        Total R$ 5.284,24
Total R$ 5.284,24
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 609,00 )
   0002771/2024 0005258/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 609,00
        Total R$ 609,00
Total R$ 609,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 1.988,00 ) (Continua na próxima página)
   0000382/2024 0000767/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.380,00
   0000386/2024 0000766/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 88,00
   0000381/2024 0000688/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 304,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 17.465,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 582,20 )
   0005258/2024 0006768/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 582,20
         Total R$ 582,20
Total R$ 582,20
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 1.418,70 )
   0005109/2024 0006286/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.418,70
         Total R$ 1.418,70
Total R$ 1.418,70
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 122,37 )
   0005032/2024 0006126/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 122,37
         Total R$ 122,37
Total R$ 122,37
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 252,38 )
   0005030/2024 0006037/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 252,38
         Total R$ 252,38
Total R$ 252,38
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 374,67 )
   0000536/2024 0002215/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 84,11
   0000688/2024 0002214/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 290,56
         Total R$ 374,67
Total R$ 374,67
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.319,00 )
   0000767/2024 0001751/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.319,00
         Total R$ 1.319,00
Total R$ 1.319,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 84,11 )
   0000766/2024 0001621/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 84,11
         Total R$ 84,11
Total R$ 84,11
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 122,34 )
   0000608/2024 0001611/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.027 - MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.ESPECIALR$ 38,23
   0000606/2024 0001610/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 84,11
         Total R$ 122,34
Total R$ 122,34
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 460,74 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 180.310,50 )
  03/02/2021000016/202107- Prestacao de ServicosSERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, BORRACHARIA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS MUNICIPAL E VEICULOS DE CONVENIVIGENTER$ 9.500,00
  27/01/2019000016/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES FLUIDOS E GRAXAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES FLUIDOS E GRAXAS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS DE CONVENIO DURANTE O ANO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 19.651,00
  01/01/2018000023/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  01/01/2018000015/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MANGUEIRAS E CONEXOES R.P P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ES ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULI- CAS E CONEXOES (DEVIDAMENTE PRENSADAS) P/ MANUTEN- CAO DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00
  14/02/2017000042/201707- Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAM ENTO, CAMBAGEM E CASTER PARA MANUTENCAO DOS VEICUL OS OFICIAIS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.360,00
  08/02/2017000037/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA AQUISICAO DE aLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE DIVER- SOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.055,00
  02/01/2017000014/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS PESADOS REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E ACES SORIOS, DO TIPO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A SOBRE A TABELA DE PRECOS DO FABRICANTE PARA VEICU LOS AUTOMOTIVOS.TERMINO DE PRAZOR$ 44,00
  02/01/2017000013/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICI PAL.TERMINO DE PRAZOR$ 66,00
  02/01/2017000015/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS MAQUINAS PESADAS REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESS ORIOS, DO TIPO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, SOBRE A TABELA DE PRECOS DO FABRICANTE, PARA MAQUINAS PESA DAS.TERMINO DE PRAZOR$ 50,00
  20/04/2016000057/201607- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE OLEO, FLUIDOS E GRAXAS LUBRIFICANTES AQUISICAO DE OLEO, FLUIDOS E GRAXAS PARA MANUTENCA O DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 16.667,50
  15/06/2015000096/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS MAQUINAS PESADAS REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESS ORIOS, DO TIPO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, SOBRE A TABELA DE PRECOS DO FABRICANTE, PARA MAQUINAS PESA DAS.TERMINO DE PRAZOR$ 50,00
  15/06/2015000090/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS PESADOS REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS, DO TIPO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A SOBRE A TABELA DE PRECOS DO FABRICANTE PARA VEICU- LOS AUTOMOTIVOS.TERMINO DE PRAZOR$ 54,00
  15/06/2015000087/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICI PAL.TERMINO DE PRAZOR$ 75,00
  13/04/2015000073/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES. AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E PROITETORES PARA MANU TENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.460,00
  10/04/2015000070/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE OLEO PARA VEICULOS. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.240,00
  27/05/2013000091/201307- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: PECAS PARA VEICULOS LEVES AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LE VES PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 40.000,00
  20/04/2013000072/201307- Prestacao de ServicosPECAS PARA MAQUINAS PESADAS REGISTO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICA DE PECAS PA RA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 38,00
  17/04/2013000066/201307- Prestacao de ServicosPECAS AUTOMOTIVAS REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL FUTURA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS DOS SETORES DA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 39.000,00
        Total R$ 180.310,50
Total R$ 180.310,50
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