Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialALOPURINOL 100 MGALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO3.000,0000R$ 0,12R$ 357,90
MaterialALOPURINOL 300 MGALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO1.000,0000R$ 0,22R$ 215,90
MaterialAMOXILINA 50MG/ML PO PARASUSPENSAO ORAL.50,0000R$ 2,38R$ 118,75
MaterialAMOXILINA 500 MGAMOXILINA 500 MG CAPSULA DURA2.520,0000R$ 0,19R$ 472,50
MaterialMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDOMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO2.400,0000R$ 0,17R$ 408,96
MaterialPARACETAMOL 500MGPARACETAMOL 500MG500,0000R$ 0,07R$ 33,55
MaterialATENOLOL 50MG CPRATENOLOL 50MG CPR3.000,0000R$ 0,04R$ 122,70
MaterialCIPROFLOXACINO CLOR. 500MG CPRCIPROFLOXACINO CLOR. 500MG CPR300,0000R$ 0,14R$ 41,10
MaterialFUROSEMIDA 40 MGFUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO4.000,0000R$ 0,04R$ 154,40
MaterialLOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDOLOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO15.360,0000R$ 0,03R$ 430,08
MaterialMETFORMINA CLORIDRATO 850 MGCOMPRIMIDO1.200,0000R$ 0,10R$ 114,00
MaterialMETFORMINA CLORIDRATO 500MG CPMETFORMINA CLORIDRATO 500MG CP800,0000R$ 0,10R$ 80,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/03/2025 0001633/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.147,76
01/04/2025 0001635/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.106,18
11/04/2025 0002048/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 215,90
24/04/2025 0002362/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 80,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
06/05/2025 0001635/2025 0002788/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.092,92
06/05/2025 0001633/2025 0002789/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.133,98
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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