Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialALBENDAZOL 400 MGALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL1.200,0000R$ 0,42R$ 504,48
MaterialALOPURINOL 100 MGALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO6.000,0000R$ 0,11R$ 681,60
MaterialAMOXILINA 50MG/ML PO PARASUSPENSAO ORAL.300,0000R$ 3,28R$ 985,20
MaterialATENOLOL 100MG COMPRIMIDOATENOLOL 100MG COMPRIMIDO600,0000R$ 0,13R$ 75,00
MaterialATENOLOL 50 MGATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO2.400,0000R$ 0,04R$ 98,16
MaterialDEXAMETASONA 1 MG/G (0,1 ) CREME DERMATOLOGICODEXAMETASONA 1 MG/G (0,1 ) CREME DERMATOLOGICO100,0000R$ 1,53R$ 153,40
MaterialDIPIRONA SODICA 500MG CPRDIPIRONA SODICA 500MG CPR5.000,0000R$ 0,11R$ 562,50
MaterialIBUPROFENO 600MG COMPRIMIDOIBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO5.000,0000R$ 0,15R$ 767,00
MaterialLOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDOLOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO19.200,0000R$ 0,04R$ 672,00
MaterialMETFORMINA CLORIDRATO 500MG CPMETFORMINA CLORIDRATO 500MG CP6.000,0000R$ 0,11R$ 681,60
MaterialMETRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINMETRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGIN50,0000R$ 5,28R$ 264,20
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORALPREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORAL300,0000R$ 7,16R$ 2.147,70
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
22/03/2024 0001749/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 7.175,24
02/04/2024 0001932/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 264,20
24/04/2024 0002345/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 153,40
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/05/2024 0001749/2024 0003128/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 7.089,14
15/05/2024 0001932/2024 0003342/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 261,03
29/05/2024 0002345/2024 0003742/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 151,56
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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