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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 214.344,97 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/01/2025 ( Total R$ 470,40 ) |
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0008565/2024
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0000418/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 470,40 |
| | | | | | | | Total R$ 470,40 Total R$ 470,40 |
| | Data: 17/01/2025 ( Total R$ 2.118,50 ) |
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0008406/2024
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0000312/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINS | R$ 360,00 |
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0008405/2024
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0000311/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 624,00 |
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0008335/2024
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0000310/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 461,50 |
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0008334/2024
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0000309/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 184,00 |
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0008337/2024
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0000308/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 379,80 |
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0008336/2024
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0000307/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 109,20 |
| | | | | | | | Total R$ 2.118,50 Total R$ 2.118,50 |
| | Data: 13/01/2025 ( Total R$ 114,00 ) |
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0007793/2024
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0000137/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 114,00 |
| | | | | | | | Total R$ 114,00 Total R$ 114,00 |
| | Data: 20/12/2024 ( Total R$ 5.227,00 ) (Continua na próxima página) |
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0008143/2024
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0009924/2024
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | R$ 5,70 |
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0007905/2024
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0009923/2024
| Original | Orcamentario | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 1.939,20 |
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0007773/2024
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0009922/2024
| Original | Orcamentario | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 1.020 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS SANITARIOS | R$ 744,00 |
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0007772/2024
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0009921/2024
| Original | Orcamentario | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 135,00 |
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0007771/2024
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0009920/2024
| Original | Orcamentario | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINS | R$ 1.939,20 |
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0007835/2024
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0009919/2024
| Original | Orcamentario | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 245,80 |
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0007952/2024
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0009916/2024
| Original | Orcamentario | 0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2.155 - Auxilio Cultural Lei Aldir Blanc II Artigo 5º | R$ 207,90 |