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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 5.937,04 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/10/2024 ( Total R$ 1.908,82 ) |
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0006020/2024
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0007769/2024
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 1.908,82 |
| | | | | | | | Total R$ 1.908,82 Total R$ 1.908,82 |
| | Data: 23/09/2024 ( Total R$ 87,19 ) |
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0005433/2024
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0007170/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 45,59 |
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0005432/2024
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0007169/2024
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 41,60 |
| | | | | | | | Total R$ 87,19 Total R$ 87,19 |
| | Data: 19/09/2024 ( Total R$ 2.033,56 ) |
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0005463/2024
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0007030/2024
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 2.033,56 |
| | | | | | | | Total R$ 2.033,56 Total R$ 2.033,56 |
| | Data: 30/08/2024 ( Total R$ 1.049,81 ) |
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0005362/2024
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0006512/2024
| Original | Orcamentario | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 1.049,81 |
| | | | | | | | Total R$ 1.049,81 Total R$ 1.049,81 |
| | Data: 17/03/2022 ( Total R$ 83,70 ) |
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0000546/2022
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0001515/2022
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 83,70 |
| | | | | | | | Total R$ 83,70 Total R$ 83,70 |
| | Data: 15/03/2022 ( Total R$ 426,36 ) |
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0000547/2022
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0001412/2022
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO | R$ 213,18 |
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0000547/2022
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0001412/2022
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO | R$ 213,18 |
| | | | | | | | Total R$ 426,36 Total R$ 426,36 |
| | Data: 17/02/2022 ( Total R$ 138,00 ) |
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0000337/2022
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0000849/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 138,00 |
| | | | | | | | Total R$ 138,00 Total R$ 138,00 |
| | Data: 06/01/2022 ( Total R$ 9,80 ) |
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3184889/2021
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0000124/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 020901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 9,80 |
| | | | | | | | Total R$ 9,80 Total R$ 9,80 |
| | Data: 26/10/2021 ( Total R$ 44,40 ) (Continua na próxima página) |