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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 51.950,58 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 14/04/2023 ( Total R$ 2.469,78 ) |
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0001579/2023
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0002379/2023
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 2.469,78 |
| | | | | | | | Total R$ 2.469,78 Total R$ 2.469,78 |
| | Data: 16/03/2023 ( Total R$ 218,40 ) |
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0000663/2023
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0001550/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2.090 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 218,40 |
| | | | | | | | Total R$ 218,40 Total R$ 218,40 |
| | Data: 23/02/2023 ( Total R$ 109,20 ) |
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0000192/2023
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0001091/2023
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 54,60 |
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0000192/2023
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0001091/2023
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 54,60 |
| | | | | | | | Total R$ 109,20 Total R$ 109,20 |
| | Data: 20/01/2023 ( Total R$ 1.479,04 ) |
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0000010/2023
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0000494/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | 2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | R$ 619,54 |
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0000011/2023
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0000493/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 859,50 |
| | | | | | | | Total R$ 1.479,04 Total R$ 1.479,04 |
| | Data: 18/01/2023 ( Total R$ 259,60 ) |
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0000009/2023
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0000474/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 259,60 |
| | | | | | | | Total R$ 259,60 Total R$ 259,60 |
| | Data: 13/01/2023 ( Total R$ 2.035,00 ) |
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0008167/2022
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0000241/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS | R$ 2.035,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.035,00 Total R$ 2.035,00 |
| | Data: 18/10/2022 ( Total R$ 634,96 ) |
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0006266/2022
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0007591/2022
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 239,96 |
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0006264/2022
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0007584/2022
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 395,00 |
| | | | | | | | Total R$ 634,96 Total R$ 634,96 |
| | Data: 17/10/2022 ( Total R$ 191,10 ) (Continua na próxima página) |
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0006263/2022
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0007534/2022
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 109,20 |