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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 55.618,25 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 27/03/2023 ( Total R$ 209,50 ) |
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0000942/2023
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0001732/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 209,50 |
| | | | | | | | Total R$ 209,50 Total R$ 209,50 |
| | Data: 10/02/2023 ( Total R$ 378,10 ) |
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0000101/2023
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0000900/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL | R$ 126,70 |
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0000168/2023
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0000894/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 251,40 |
| | | | | | | | Total R$ 378,10 Total R$ 378,10 |
| | Data: 09/02/2023 ( Total R$ 5.910,00 ) |
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0000169/2023
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0000847/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROP | R$ 5.910,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.910,00 Total R$ 5.910,00 |
| | Data: 05/01/2023 ( Total R$ 126,70 ) |
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0007880/2022
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0000055/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL | R$ 126,70 |
| | | | | | | | Total R$ 126,70 Total R$ 126,70 |
| | Data: 12/12/2022 ( Total R$ 125,70 ) |
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0007656/2022
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0009101/2022
| Original | Orcamentario | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL | R$ 125,70 |
| | | | | | | | Total R$ 125,70 Total R$ 125,70 |
| | Data: 17/10/2022 ( Total R$ 6.714,80 ) |
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0005983/2022
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0007456/2022
| Original | Orcamentario | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 125,70 |
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0005982/2022
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0007455/2022
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 377,10 |
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0006067/2022
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0007452/2022
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 2.220,40 |
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0005985/2022
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0007451/2022
| Original | Orcamentario | 0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 51,60 |
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0005984/2022
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0007439/2022
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROP | R$ 3.940,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.714,80 Total R$ 6.714,80 |
| | Data: 13/10/2022 ( Total R$ 377,10 ) |
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0005986/2022
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0007391/2022
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 377,10 |
| | | | | | | | Total R$ 377,10 Total R$ 377,10 |