| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 229.505,08 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/01/2025 ( Total R$ 88,91 ) |
| |
0008554/2024
|
0000364/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 36,67 |
| |
0008555/2024
|
0000363/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL | R$ 52,24 |
| | | | | | | | Total R$ 88,91 Total R$ 88,91 |
| | Data: 14/01/2025 ( Total R$ 448,97 ) |
| |
0008403/2024
|
0000163/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | R$ 91,74 |
| |
0008404/2024
|
0000162/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 357,23 |
| | | | | | | | Total R$ 448,97 Total R$ 448,97 |
| | Data: 13/01/2025 ( Total R$ 614,34 ) |
| |
0008566/2024
|
0000147/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS | R$ 53,39 |
| |
0008568/2024
|
0000136/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 411,12 |
| |
0008569/2024
|
0000135/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 54,39 |
| |
0008570/2024
|
0000131/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINC | R$ 59,45 |
| |
0008567/2024
|
0000118/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSAN | R$ 35,99 |
| | | | | | | | Total R$ 614,34 Total R$ 614,34 |
| | Data: 09/01/2025 ( Total R$ 4.759,46 ) (Continua na próxima página) |
| |
0008318/2024
|
0000046/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.065 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE | R$ 362,62 |
| |
0008341/2024
|
0000044/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 237,13 |
| |
0008321/2024
|
0000043/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 751,81 |
| |
0008320/2024
|
0000042/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | R$ 629,74 |
| |
0008315/2024
|
0000041/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 76,45 |
| |
0008316/2024
|
0000040/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 91,71 |