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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 44.535,96 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/01/2025 ( Total R$ 446,90 ) |
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0008551/2024
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0000371/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL | R$ 223,45 |
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0008550/2024
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0000358/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 223,45 |
| | | | | | | | Total R$ 446,90 Total R$ 446,90 |
| | Data: 14/01/2025 ( Total R$ 223,45 ) |
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0008330/2024
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0000158/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 223,45 |
| | | | | | | | Total R$ 223,45 Total R$ 223,45 |
| | Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.340,70 ) |
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0008283/2024
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0000146/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 223,45 |
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0008284/2024
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0000132/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSAN | R$ 223,45 |
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0008282/2024
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0000123/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 670,35 |
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0008285/2024
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0000122/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS | R$ 223,45 |
| | | | | | | | Total R$ 1.340,70 Total R$ 1.340,70 |
| | Data: 09/01/2025 ( Total R$ 1.225,80 ) |
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0008296/2024
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0000029/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 223,45 |
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0008343/2024
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0000028/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 164,04 |
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0008344/2024
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0000027/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL | R$ 83,98 |
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0008345/2024
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0000026/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 83,98 |
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0008295/2024
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0000019/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO | R$ 670,35 |
| | | | | | | | Total R$ 1.225,80 Total R$ 1.225,80 |
| | Data: 19/12/2024 ( Total R$ 1.117,25 ) (Continua na próxima página) |
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0007527/2024
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0009622/2024
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 670,35 |
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0007525/2024
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0009621/2024
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS | R$ 223,45 |