Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 776.030,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 22.151,00 )
   0000150/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.280,25
   0000149/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 7.166,50
   0000148/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 4.886,25
   0000147/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 3.909,00
   0000146/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 3.909,00
       Total R$ 22.151,00
Total R$ 22.151,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.759,00 )
   0000144/2024 Reforco0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 92,75
   0000145/2024 Reforco0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 291,50
   0000141/2024 Reforco0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 198,75
   0000142/2024 Reforco0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 198,75
   0005642/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 977,25
       Total R$ 1.759,00
Total R$ 1.759,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 580,00 )
   0005484/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 580,00
       Total R$ 580,00
Total R$ 580,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 977,25 )
   0000143/2024 Reforco0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 977,25
       Total R$ 977,25
Total R$ 977,25
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 3.230,00 ) (Continua na próxima página)
   0005063/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 170,00
   0005062/2024 Original0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.064 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 1.760,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 739.461,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 4.821,10 )
   0000144/2024 0000117/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 456,05
   0000142/2024 0000116/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 977,25
   0000145/2024 0000096/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.433,30
   0000141/2024 0000091/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 977,25
   0005642/2024 0000085/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 977,25
        Total R$ 4.821,10
Total R$ 4.821,10
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 977,25 )
   0000143/2024 0008553/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 977,25
        Total R$ 977,25
Total R$ 977,25
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.843,85 )
   0000145/2024 0008339/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.433,30
   0000142/2024 0008289/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 977,25
   0000144/2024 0008288/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 456,05
   0000141/2024 0008164/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 977,25
        Total R$ 3.843,85
Total R$ 3.843,85
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 3.230,00 )
   0005063/2024 0007907/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 170,00
   0005062/2024 0007761/2024 Original0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.064 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 1.760,00
   0005061/2024 0007760/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.300,00
        Total R$ 3.230,00
Total R$ 3.230,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 6.590,00 ) (Continua na próxima página)
   0005016/2024 0007846/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 675,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 652.139,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 1.912,67 )
   0008553/2024 0000373/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 956,04
   0000085/2025 0000359/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 956,63
         Total R$ 1.912,67
Total R$ 1.912,67
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 956,04 )
   0008289/2024 0000120/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 956,04
         Total R$ 956,04
Total R$ 956,04
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 1.848,35 )
   0008288/2024 0000066/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 446,15
   0008339/2024 0000058/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.402,20
         Total R$ 1.848,35
Total R$ 1.848,35
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 956,04 )
   0008164/2024 0010042/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 956,04
         Total R$ 956,04
Total R$ 956,04
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 8.975,00 ) (Continua na próxima página)
   0007760/2024 0009953/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.300,00
   0007761/2024 0009952/2024 OriginalOrcamentario0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.064 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 1.760,00
   0007764/2024 0009951/2024 OriginalOrcamentario0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 1.760,00
   0007762/2024 0009950/2024 OriginalOrcamentario0403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.090 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSR$ 185,00
   0007765/2024 0009949/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 520,00
   0007593/2024 0009948/2024 OriginalOrcamentario0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 670,00
   0007592/2024 0009947/2024 OriginalOrcamentario0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 240,00
   0007585/2024 0009913/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 765,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 312.736,40 )
  02/05/2022000036/202202 - Compras e ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS CONFORME MEMORANDO SES/DFCR N119/2021. PROCESSO SEI: 1320.51813/2021.TERMINO DE PRAZOR$ 1.460,00
  15/09/2021000048/202107- Prestacao de ServicosSERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS D E ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.VIGENTER$ 44.400,00
  09/02/2021000008/202107- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.981,00
  23/01/2020000009/202007- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 48.708,80
  18/11/2019000113/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA E VENTILADORES AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E VENTILADORES PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 385,00
  08/01/2019000010/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 41.555,40
  28/06/2018000197/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.827,20
  14/05/2018000166/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETR. E INFORMATICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUDIO E VIDEO, INFORMATICA E TENDA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.513,00
  11/05/2018000160/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENT OS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 816,00
  08/01/2018000035/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENT OS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 376,00
  01/01/2018000005/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 43.884,00
  29/09/2017000169/201707- Prestacao de ServicosAQ. DE EQUIP. DE INFOR. SONORIZACAO, PAPEL. MOBIL. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPA- MENTOS DE SONORIZACAO, PAPELARIA E MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS DEPARTAMEN- TOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.169,00
  17/05/2017000100/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONTRAT. DE ME E EPP PARA AQUISICAO DE TONERS, PE- CAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA MANTENCAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.391,00
  21/03/2017000064/201707- Prestacao de ServicosASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUIND O REVISAO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE COMPONE NTES EM EQUIPAMENTTERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
  18/01/2016000010/201607- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE TONNERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA PA RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS DEPARTA- MENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.600,00
  01/08/2015000108/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ALARME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGUR ANCA E CIRCUITO INTERNO DE TV NO PREDIO DO PACO MU NICIPAL, NA USINA DE RICICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO, NOVO PATIO MUNICIPAL, NAS ESCOL AS DATERMINO DE PRAZOR$ 14.833,00
  30/04/2014000071/201407- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS AQUISICAO DE TONNERS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA S PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR ES DA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 38.475,00
  19/10/2012000143/201207- Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INFORMATICA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO D E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPU TADORES, REDES, ESTABILIZADORES, NOBREAKS E AFINS) .TERMINO DE PRAZOR$ 7.550,00
  06/03/2012000048/201207- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA MAN UTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DEPARTAMEN- TO DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.212,00
        Total R$ 312.736,40
Total R$ 312.736,40
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